CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
647421640E Stampa volantini e manifesti per progetto orientamento a.s. 2015/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIPOGRAFIA GIBIN di Davide Gibin 01237180292 |
859.50 |
04/11/2015 27/11/2015 |
859.50 |
6417263CF1 Acquisto materiale informatico (toner, cartucce, ecc..) per tutte le sedi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Essemme Multimedia s.a.s. 01252890296 |
4642.04 |
03/09/2015 12/11/2015 |
4642.04 |
640976623C Acquisto apparecchiature informatiche per ampliamento CT2 di Adria (PC) - ODA 2372194 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Essemme Multimedia s.a.s. 01252890296 |
1895.00 |
28/09/2015 12/11/2015 |
1895.00 |
6409120D20 Polizza assicurativa infortuni e R.C. alunni a.s. 2015/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ambiente Scuola s.r.l. 03967470968 |
2835.00 |
14/09/2015 14/09/2016 |
2835.00 |
64024962D7 Acquisto materiale ferroso per esercitazioni praiche di laboratorio meccanico IPSIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SIDER FERRARI SRL 01098730292 |
370.72 |
08/07/2015 06/11/2015 |
370.72 |
6408516AB1 Acquisto materiale elettrico per esercitazioni pratiche IPSIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Sonepar Italia s.p.a. 00825330285 |
504.46 |
05/06/2015 06/11/2015 |
504.46 |
6434631979 Stampa cartelle alunno |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TIPOGRAFIA GIBIN di Davide Gibin 01237180292 |
240.00 |
19/09/2015 06/11/2015 |
240.00 |
6432463C61 Acquisto materiale di pulizia ed attrezzature per tutte le sedi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Nuovo Centro Primavera 00771590296 |
1533.25 |
18/09/2015 27/11/2015 |
1533.25 |
64325070B4 Acquisto materiale di pulizia ed attrezzature per tutte le sedi |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Bianchi SNC di Bianchi Igino & Luciano 03787130289 |
2541.46 |
18/09/2015 14/11/2015 |
2541.46 |
62282480D8 Spese linee telefoniche e ADSL tre sedi periodo dal 10.02.2015 al 09.04.2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VODAFONE OMNITEL B.V. 08539010010 |
722.89 |
10/02/2015 09/04/2015 |
722.89 |
63981543B5 Manutenzione durometro IPSIA di Porto Tolle |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Montagana s.r.l. 01022660284 |
1090.00 |
10/07/2015 16/10/2015 |
0.00 |
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