Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati | Importo Euro |
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8870/4.1.m 23/11/2017 |
Visite aziendali a Coriano c/o San Patrignano il 29.11.2017 sede di Adria e a Verona Job Orienta il 01.12.2017 sede di Porto Viro 7291700531 |
Micheletti & Tumiatti di Tumiatti Silvano & C SNC | 00118870294 | 748,18 | |
7122/4.1.m 09/10/2017 |
Viaggio di istruzione a Firenze del 13.10.2017 con le classi 3A-4A-5A-5B ITSE di Porto Viro 723272162E |
Micheletti & Tumiatti di Tumiatti Silvano & C SNC | 00118870294 | 900,91 | |
7599/4.1.m 20/10/2017 |
Acquisto materiale di pulizia per le tre sedi 725778734D |
CENTRO PRIMAVERA SAS DI FERRARI FRANCO & C. | 00771590296 | 1.151,30 | |
5909/4.1.m 02/09/2017 |
5° bim 2017 spese telefoniche linea direttore 042641773 periodo giugno/luglio 2017 7193532266 |
Telecom Italia s.p.a. | 00488410010 | 40,82 | |
5317/4.1.m 20/07/2017 |
Spot pubblicitario radiofonico per orientamento scolastico 17/18 ODA n. 3780324 7153703E74 |
PLANET MEDIA | 01211990294 | 2.760,00 | |
5380/4.1.m 28/07/2017 |
Stampa volantini e manifesti per corso serale, rilegatura registri voti alunni e stampa volantini progetto prof. Bergantin 71650198B8 |
TIPOGRAFIA GIBIN di Davide Gibin | 01237180292 | 574,00 | |
7599/4.1.m 20/10/2017 |
Materiale di pulizia tre sedi 7257791699 |
Bianchi SNC di Bianchi Igino & Luciano | 03787130289 | 1.485,98 | |
7754/4.1.m 25/10/2017 |
Verifica di riesame triennale 2017-2019 eseguita nei giorni 2-3-4 ottobre 2017 7249150BD0 |
Certiquality SRL Istituto di Certificazioni della Qualità | 04591610961 | 2.850,00 | |
8092/4.1.m 02/11/2017 |
Soggiorno commissario per esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di odontotecnico 72622126EC |
NIDROB SRL | 01187310295 | 370,00 | |
7599/4.1.m 20/10/2017 |
Materiale di pulizia tre sedi 72577959E5 |
CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI | 02803930235 | 2.401,60 | |
6228/3.2.p 15/09/2017 |
Incarico di docenza per la formazione "Robotica e nuove tecnologie" rivolto ai docenti degli istituti comprensivi ambito 26 724186500E |
COOPERATIVA SOCIALE ATHENA | 01515780292 | 542,87 | |
7653/4.1.m 21/10/2017 |
Acquisto n. 20 esami ECDL per la sessione del 03.11.2017 sede ITSE 7248221D2D |
AICA | 03720700156 | 220,00 | |
9507/4.1.m 16/12/2017 |
6° bim 2017 spese telefoniche linea direttore 042641773 periodo agosto/settembre 2017 7274516083 |
Telecom Italia s.p.a. | 00488410010 | 26,26 | |
7139/4.1.m 10/10/2017 |
Polizza R.C. e Infortuni alunni anno scolastico 2017/2018 - POLIZZA IW/2017/00074 7233854D27 |
Ambiente Scuola s.r.l. | 03967470968 | 2.916,00 | |
6508/4.1.m 23/09/2017 |
Acquisto materiale tecnico specialistico e didattico per gli alunni diversamente abili sede di Adria 7215131275 |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 | 316,28 | |
4109/4.1.m 30/05/2017 |
Servizio di ristoro per convegno odontotecnico presso la sede di Adria il 30.05.2017 per 20 pax 711262322E |
BLITZ DI MILANI & c. SNC | 00837630292 | 240,00 | |
6473/4.1.m 22/09/2017 |
Progetto Consulta Studentesca 2016/2017 - Progetto UAT - stampa pieghevoli e locandine 72140549AE |
TIPOGRAFIA MEDICI | 00771260296 | 580,00 | |
5911/4.1.m 04/09/2017 |
Acquisto libretti assenze alunni a.s. 2017/2018 7193743086 |
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL | 02614070411 | 200,00 | |
5747/4.1.m 30/08/2017 |
ODA n. 3816541 - Aggiornamento annuale licenze antivirus NOD 32 tre sedi 7190503EC6 |
Essemme Multimedia SAS | 01252890296 | 1.119,00 | |
8673/4.1.m 16/11/2017 |
Spese telefoniche e ADSL tre sedi periodo dal 28.07.2017 al 25.09.2017 7274474DD6 |
VODAFONE ITALIA SPA | 08539010010 | 2.065,14 |
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