Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati | Importo Euro |
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168/C14g 10/01/2017 |
Stampa volantini e manifesti per orientamento scolastico 2016/2017 6941283FEC |
TIPOGRAFIA GIBIN di Davide Gibin | 01237180292 | 1.014,50 | |
4417/C14g 25/05/2016 |
Utilizzo campo da calcetto con spazio verde il 19.05.2016 e il 26.05.2016 per attività sportiva sede Adria 67037827E8 |
Mini Sport s.r.l. | 01165060292 | 70,00 | |
9504/4.1.m 24/11/2016 |
Progetto Educhange 68832382B0 |
AISEC ITALIA | 07093530967 | 75,00 | |
10390/4.1.p 30/12/2016 |
PON 2014/2020 - AMBINETI MULTIMEDIALI - 10.8.1.A3-FERSPON-VE-2015-184 - Acquisto etichette per apparecchiature (videoproiettori - materizzatori - simulatore) e targhe esterne per le tre sedi - CUP C86J15001940007 69352361CC |
LA FOTOCOPIA di Tomas Mosca | 01214600296 | 66,00 | |
9912/4.1.m 09/12/2016 |
Acquisto matriale odontotenico per esercitazioni pratiche di laboratorio 6901864E56 |
DONATI SRL | 02592160424 | 6.007,27 | |
9803/4.1.m 05/12/2016 |
Acquisto materiale didattico per alunni con disabilità sede di Adria 689616710A |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 | 246,84 | |
9634/4.1.m 29/11/2016 |
ODA N. 3338923 - acquisto kit toner a colori per stampante uffici di segreteria e toner per aula H 68888391C8 |
Tecnos s.a.s. | 03522310279 | 747,00 | |
9973/4.1.m 13/12/2016 |
Soggiorno alunni e docenti per consulta del 16 e 17 novembre 2016 - Progetto UST di Rovigo 69071421E5 |
NIDROB SRL | 01187310295 | 881,82 | |
8780/4.1.p 05/11/2016 |
RDO N. 1363987 - acquisto apparecchiature informatiche e software per nuovo laboratorio informatico Adria 6833463010 |
Tecnos s.a.s. | 03522310279 | 10.656,00 | |
8996/4.1.m 11/11/2016 |
Casacche per dotazione personale alunni corso odontotecnico 68675723B2 |
PIU DIVISE di Micelli Francesca | 01387010299 | 595,20 | |
7939/4.1.m 07/10/2016 |
Servizio di deratizzazione presso le sedi di Porto Viro e Porto Tolle nel mese di gennaio 2016 6825373BF8 |
I.S.E. ITALIANAN SERVIZI ECOLOGICI SRL | 02868650272 | 200,00 | |
7841/4.1.m 05/10/2016 |
Canone annuo uso bombola anno 2016 presso IPSIA di Porto Tolle 68227821D2 |
RIVOIRA GAS s.r.l. | 08418350966 | 150,00 | |
1394/C37a 18/02/2016 |
Visita aziendale a Trento il 19.02.2016 classi 4 e 5A IPSS 65978817A3 |
Pilotto Viaggi snc di Pilotto Lorenzo & c | 02694780277 | 480,00 | |
9760/4.1.m 03/12/2016 |
6° bim 2016 linea telefonica Direttore 042641773 periodo agosto/settembre 2016 6895433352 |
Telecom Italia s.p.a. | 00488410010 | 25,94 | |
7160/4.1.m 12/09/2016 |
Acquisto carta igienica e rotoloni per tutte le sedi 6799527B2D |
Bianchi SNC di Bianchi Igino & Luciano | 03787130289 | 932,34 | |
1304/4.1.m 16/02/2017 |
1° bim. 217 linea telefonica direttore 042641773 periodo ottobre/novembre 2016 6984138500 |
Telecom Italia s.p.a. | 00488410010 | 38,12 | |
9681/4.1.m 01/12/2016 |
Attrezzature e materiale di pulizia per tutte le sedi 6891686F2F |
Bianchi SNC di Bianchi Igino & Luciano | 03787130289 | 2.861,57 | |
5435/C14g 30/06/2016 |
Incarico di RSPP periodo dal 01/07/2016 al 30/06/2017 6742989A8B |
VALLIN VALENTINA | 01404370296 | 1.500,00 | |
9049/4.1.M 12/11/2016 |
Viaggio di istruzione a Firenze del 24.11.2016 con le classi 3B-4A-4B ITSE di Porto Viro 6866345F21 |
Micheletti & Tumiatti di Tumiatti Silvano & C SNC | 00118870294 | 973,64 | |
9003/4.1.m 11/11/2016 |
Acquisto attrezzatura per dotazione personale alunno corso odontotecnico 6868264EBD |
DONATI SRL | 02592160424 | 846,80 |
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