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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

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Numero / Data Protocollo Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegati Importo Euro
168/C14g
10/01/2017
Stampa volantini e manifesti per orientamento scolastico 2016/2017
6941283FEC
TIPOGRAFIA GIBIN di Davide Gibin | 01237180292 1.014,50
4417/C14g
25/05/2016
Utilizzo campo da calcetto con spazio verde il 19.05.2016 e il 26.05.2016 per attività sportiva sede Adria
67037827E8
Mini Sport s.r.l. | 01165060292 70,00
9504/4.1.m
24/11/2016
Progetto Educhange
68832382B0
AISEC ITALIA | 07093530967 75,00
10390/4.1.p
30/12/2016
PON 2014/2020 - AMBINETI MULTIMEDIALI - 10.8.1.A3-FERSPON-VE-2015-184 - Acquisto etichette per apparecchiature (videoproiettori - materizzatori - simulatore) e targhe esterne per le tre sedi - CUP C86J15001940007
69352361CC
LA FOTOCOPIA di Tomas Mosca | 01214600296 66,00
9912/4.1.m
09/12/2016
Acquisto matriale odontotenico per esercitazioni pratiche di laboratorio
6901864E56
DONATI SRL | 02592160424 6.007,27
9803/4.1.m
05/12/2016
Acquisto materiale didattico per alunni con disabilità sede di Adria
689616710A
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 02027040019 246,84
9634/4.1.m
29/11/2016
ODA N. 3338923 - acquisto kit toner a colori per stampante uffici di segreteria e toner per aula H
68888391C8
Tecnos s.a.s. | 03522310279 747,00
9973/4.1.m
13/12/2016
Soggiorno alunni e docenti per consulta del 16 e 17 novembre 2016 - Progetto UST di Rovigo
69071421E5
NIDROB SRL | 01187310295 881,82
8780/4.1.p
05/11/2016
RDO N. 1363987 - acquisto apparecchiature informatiche e software per nuovo laboratorio informatico Adria
6833463010
Tecnos s.a.s. | 03522310279 10.656,00
8996/4.1.m
11/11/2016
Casacche per dotazione personale alunni corso odontotecnico
68675723B2
PIU DIVISE di Micelli Francesca | 01387010299 595,20
7939/4.1.m
07/10/2016
Servizio di deratizzazione presso le sedi di Porto Viro e Porto Tolle nel mese di gennaio 2016
6825373BF8
I.S.E. ITALIANAN SERVIZI ECOLOGICI SRL | 02868650272 200,00
7841/4.1.m
05/10/2016
Canone annuo uso bombola anno 2016 presso IPSIA di Porto Tolle
68227821D2
RIVOIRA GAS s.r.l. | 08418350966 150,00
1394/C37a
18/02/2016
Visita aziendale a Trento il 19.02.2016 classi 4 e 5A IPSS
65978817A3
Pilotto Viaggi snc di Pilotto Lorenzo & c | 02694780277 480,00
9760/4.1.m
03/12/2016
6° bim 2016 linea telefonica Direttore 042641773 periodo agosto/settembre 2016
6895433352
Telecom Italia s.p.a. | 00488410010 25,94
7160/4.1.m
12/09/2016
Acquisto carta igienica e rotoloni per tutte le sedi
6799527B2D
Bianchi SNC di Bianchi Igino & Luciano | 03787130289 932,34
1304/4.1.m
16/02/2017
1° bim. 217 linea telefonica direttore 042641773 periodo ottobre/novembre 2016
6984138500
Telecom Italia s.p.a. | 00488410010 38,12
9681/4.1.m
01/12/2016
Attrezzature e materiale di pulizia per tutte le sedi
6891686F2F
Bianchi SNC di Bianchi Igino & Luciano | 03787130289 2.861,57
5435/C14g
30/06/2016
Incarico di RSPP periodo dal 01/07/2016 al 30/06/2017
6742989A8B
VALLIN VALENTINA | 01404370296 1.500,00
9049/4.1.M
12/11/2016
Viaggio di istruzione a Firenze del 24.11.2016 con le classi 3B-4A-4B ITSE di Porto Viro
6866345F21
Micheletti & Tumiatti di Tumiatti Silvano & C SNC | 00118870294 973,64
9003/4.1.m
11/11/2016
Acquisto attrezzatura per dotazione personale alunno corso odontotecnico
6868264EBD
DONATI SRL | 02592160424 846,80

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