Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati | Importo Euro |
---|---|---|---|---|
8325/4.1.m 26/10/2016 |
Acquisto carta da fotocopie vari formati per tutte le sedi 684089879C |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a. | 00150470342 | 1.949,25 | |
7645/4.1.m 28/09/2016 |
Acquisto videoproiettori completi mancanti nell'ordine del PON 2014/2020 Ambienti Multimediali 6815597890 |
ESSEMME MULTIMEDIA SAS | 01252890296 | 1.129,57 | |
10389/4.1.m 30/12/2016 |
Spese telefoniche e ADSL tutte le sedi periodo dal 01.10.2016 al 29.11.2016 6934880C01 |
VODAFONE ITALIA SPA | 08539010010 | 1.931,33 | |
9603/4.1.m 29/11/2016 |
Visita ispettiva del 3 e 4 novembre 2016 per sorveglianza istema della Qualità 688824251E |
Certiquality SRL Istituto di Certificazioni della Qualità | 04591610961 | 1.350,00 | |
6792/4.1.m 02/09/2016 |
ODA n. 3125067 - acquisto materiale e apparecchiature di primo soccorso tre sedi 6791753BDE |
MEDICAL PARMA | 00001860345 | 595,42 | |
6983/4.1.m 08/09/2016 |
Acquisto buste di ghiaccio istantaneo ad integrazione ODA n, 3125067 6797178889 |
MEDICAL PARMA | 00001860345 | 102,45 | |
9681/4.1.m 01/12/2016 |
MATERIALE DI PULIZIA CONSEGNATA DIRETTAMNTE PRESSO LA SEDE DI ADRIA 6891698918 |
Nuovo Centro Primavera | 00771590296 | 1.803,93 | |
10388/4.1.m 30/12/2016 |
- Riunione annuale ex art. 35 D. Lgs 81/2008 del 19-12-2016 69348589DA |
Studio Medico Fusetti Leonardo | 01578220384 | 160,00 | |
3914/C14g 09/05/2016 |
Verifiche e controlli luci di emergenza, porte REI, pulsanti di sgancio uscite di emergenza, maniglioni antipanico tre sedi periodod dal 01.05.2016 al 31.01.2017 6687634A27 |
Franzoso SNC di Bondesan Dario, Franzoso Valeria & C. | 01433310297 | 1.400,00 | |
8407/4.1.m 22/10/2016 |
Lezioni didattiche con il Planetario classi del biennio ITSE a.s. 2016/2017 6850139188 |
GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOP. SOCIALE | 04415430281 | 228,57 | |
3915/C14g 09/05/2016 |
Verifiche e controlli antincendio sede di Adria periodo dal 01.05.2016 al 31.01.2017 6687623116 |
Franzoso SNC di Bondesan Dario, Franzoso Valeria & C. | 01433310297 | 200,00 | |
6960/4.1.p 07/09/2016 |
RDO n. 1307258 - VIDEOPROIETTORI E MASTERIZZATORI SEDE DI ADRIA E PORTO VIRO - PON 2014/2020 - CODICE PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-184 - CUP C86J15001940007 6955569D18 |
ESSEMME MULTIMEDIA SAS | 01252890296 | 13.319,67 | |
6492/C14i 26/08/2016 |
PON 2014/2020 - AMBINETI MULTIMEDIALI - 10.8.1.A3-FERSPON-VE-2015-184 - Acquisto simulatore di caldaia per IPSIA di Porto Tolle - CUP C86J15001940007 6769790F6C |
SAMAR SRL | 00862920154 | 2.537,00 | |
5808/414g 19/07/2016 |
Polizza assicurativa infortuni e R.C. a.s. 2016/2017 67984702EC |
Ambiente Scuola s.r.l. | 03967470968 | 2.921,40 | |
7902/4.1.m 06/10/2016 |
Acquisto libri di testo in comodato d'uso a.s. 2016/2017 68247455BC |
Libreria Apogeo di Sabrina Donegà | 01466960299 | 1.569,45 | |
5835/C14g 20/07/2016 |
Acquisto libretti assenze alunni 67610345C1 |
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL | 02614070411 | 248,00 | |
8493/4.1.m 25/10/2016 |
Spese telefoniche e ADSL tutte le sedi periodo dal 02.08.2016 al 30.09.2016 6846020A6A |
VODAFONE ITALIA SPA | 08539010010 | 1.929,20 | |
7929/4.1.m 06/10/2016 |
Acquisto materiale per recinzione cortile sede di Adria 6825301091 |
FERADRIA SRL LA FERRAMENTA | 01021580293 | 725,76 | |
7304/4.1.m 16/09/2016 |
Acquisto materiale ferroso per costruzione serra presso ITSE di Porto Viro 6805189B9B |
COMMERCIALE FERRAMENTA SNC | 00800100299 | 263,10 | |
6280/4.1.m 02/09/2016 |
ODA n. 3127724 - acquisto aggiornamento antivirus NOD32 67930981CF |
ESSEMME MULTIMEDIA SAS | 01252890296 | 1.307,00 |
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