Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati | Importo Euro |
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3433/4.1.m 04/05/2017 |
3° bim 2017 linea telefonica direttore 042641773 periodo febbraio/marzo 2017 7065966B98 |
Telecom Italia s.p.a. | 00488410010 | 33,36 | |
2442/4.1.m 24/03/2017 |
Visita culturale a Padova il 11.04.2017 per teatro in lingua inglese con le classi IPSS e ITSE 70337512F2 |
Pilotto Viaggi srl | 02694780277 | 760,00 | |
2442/4.1.m 24/03/2017 |
Visita aziendale a Noventa di Piave c/o Outlet e a Noale il 05-04-2017 7033746ECE |
Pilotto Viaggi srl | 02694780277 | 395,00 | |
116/4.1.m 10/01/2017 |
Servizio di assistenza tecnica integrale orologi di rilevazione presenze anno 2017 IPSIA 6940754B62 |
Ruggenenti di Tiso Giovanni | 01545450288 | 188,00 | |
2683/4.1.m 01/04/2017 |
Acquisto immobilizzatori per spalla per progetto UAT Integralmente Sport Cultura 70348172A3 |
CHIARATO DI CHIARATO ROBERTO | 00857860290 | 464,00 | |
2820/4.1.m 06/04/2017 |
Viaggio di istruzione a Torino dal 20.04.2017 al 22.04.2017 704561516E |
L'Ufficio dei Viaggi di Banin Giada | 01457980298 | 8.784,00 | |
3409/4.1.m 03/05/2017 |
Spese telefoniche e ADSL tre sedi periodo dal 29.01.2017 al 29.03.2017 7064516F03 |
VODAFONE ITALIA SPA | 08539010010 | 1.541,51 | |
1937/4.1.m 09/03/2017 |
ODA N. 3555075 - Acquisto materiale informatico toner per stampanti sede di Adria 700765215F |
TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TRINUIANI | 00659730675 | 535,72 | |
608/4.1.m 24/01/2017 |
Acquisto materiale informatico (toner, cartucce, ecc...) per tutte le sedi 6965021527 |
Essemme Multimedia s.a.s. | 01252890296 | 6.193,83 | |
886/4.1.m 01/02/2017 |
Acquisto materiale elettrico per esercitazioni pratiche di laboratorio 6967630E28 |
SONEPAR ITALIA SPA | 00825330285 | 398,97 | |
4107/4.1.m 31/05/2017 |
Visita a Torre Abate del 01.06.2017 membri della Consulta Provinciale Studentesca e Rappresentanti istituti 70956668D0 |
Pilotto Viaggi srl | 02694780277 | 430,00 | |
4745/4.1.m 21/06/2017 |
Spese telefoniche e ADSL tre sedi periodo dal 30.03.2017 al 28.05.2017 7117496780 |
VODAFONE ITALIA SPA | 08539010010 | 1.947,74 | |
4074/4.1.m 29/05/2017 |
Acquisto esami ECDL per il 09.06.2017 sede di Porto Viro 7093983BF4 |
AICA | 03720700156 | 110,00 | |
2159/4.1.m 16/03/2017 |
Collaborazione per svolgimento esame finale corso fitness classe 5^B ITSE di Porto Viro a.s. 2016/2017 70172745B1 |
Centro Studi La Torre | 01339860395 | 960,00 | |
680/4.1.m 26/01/2017 |
Rinnovo abbonamento DATA BASE MYSQL più servizi periodo dal 28.02.2017 al 28-02-2020 695814286B |
Aruba.it ARUBA s.p.a. | 01573850516 | 72,00 | |
681/4.1.m 26/01/2017 |
Rinnovo abbonamento HOSTING LINUX più servizi periodo dal 28-02-2017 al 28-02-2020 69581639BF |
Aruba.it ARUBA s.p.a. | 01573850516 | 118,71 | |
3793/4.1.m 18/05/2017 |
Acquisto carrozzina per disabili - Progetto Integralmente Sport Cultura 708371528B |
CHIARATO DI CHIARATO ROBERTO | 00857860290 | 170,19 | |
457/4.1.m 17/01/2017 |
Utilizzo della palestra New energy il mercoledì dal 18.01.2017 al 31.03.2017 dalle ore 9.30 alle ore 13.35 per n. 02 gruppi classe della sede di Adria 69478993A2 |
CENTRO FITNESS NEW ENERGY | 01271890293 | 295,06 | |
5890/4.1.m 02/09/2017 |
Spese telefoniche e ADSL tre sedi periodo dal 29.05.2017 al 27.07.2017 71935300C0 |
VODAFONE ITALIA SPA | 08539010010 | 1.744,52 | |
5379/4.1.m 28/07/2017 |
Abbonamento a Notizie della Scuola a.s. 2016/2017 7164772CE2 |
TECNODID EDITRICE | 00659430631 | 110,00 |
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